Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 34 CBC Slovakia s.r.o 99,26 s DPH 17.02.2025 06.03.2025
Faktúra 33 DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR 36,90 s DPH 17.02.2025 06.03.2025
Faktúra 31 KRIDLA, s.r.o. 211,07 s DPH 13.02.2025 06.03.2025
Faktúra 30 KRIDLA, s.r.o. 43,62 s DPH 13.02.2025 06.03.2025
Faktúra 32 O2 Slovakia, s.r.o. 23,11 s DPH 12.02.2025 06.03.2025
Faktúra 29 CUBS plus, s.r.o. 35,67 s DPH 12.02.2025 06.03.2025
Faktúra 26 Regionalne vzdel.centrum Michalovce 56,00 s DPH 07.02.2025 06.03.2025
Faktúra 28 Vychodosl.energetika a.s. 1 633,29 s DPH 07.02.2025 06.03.2025
Faktúra 25 Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre 42,00 s DPH 06.02.2025 06.03.2025
Faktúra 23 VIS Slovensko 35,67 s DPH 05.02.2025 06.03.2025
Faktúra 24 ANTIK Telecom s.r.o. 42,37 s DPH 02.02.2025 06.03.2025
Faktúra 22 Vychodosl.energetika a.s. 2 184,60 s DPH 01.02.2025 06.03.2025
Faktúra 21 Vychodosl.energetika a.s. 113,00 s DPH 01.02.2025 06.03.2025
Faktúra 27 UEZ s.r.o. 34,44 s DPH 31.01.2025 06.03.2025
Faktúra 20 KOMENSKY, s.r.o. 9,23 s DPH 31.01.2025 06.03.2025
Zmluva 01/2025 Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 01/2025 s DPH 31.01.2025 Zamestnanecký dôverník - Mgr. Marcela Čurlejová Mgr. Eva Karľová riaditeľka školy 05.02.2025
Zmluva 4 Zmluva o prenájme posilovne s DPH 28.01.2025 Martin Fraňo Mgr. Eva Karľová riaditeľka školy 28.01.2025
Faktúra 17 Regionalne vzdel.centrum Michalovce 56,00 s DPH 24.01.2025 06.03.2025
Faktúra 18 Internet-Handel s.r.o. 218,13 s DPH 23.01.2025 06.03.2025
Faktúra 19 MASTER SPORT s.r.o. 428,10 s DPH 21.01.2025 06.03.2025
zobrazené záznamy: 81-100/2631